一、高新区本级一般公共预算支出说明
2019年度高新区一般公共预算支出数为183870万元,比2018年度增加9551万元,增长5.6%。具体情况如下:
(一)201-一般公共服务支出科目16304万元,较上年增加5983万元,增长58%。其中:
1.20103政府办公厅(室)及相关机构事务6460万元,较上年增加2773万元,增长75.2%。
2.20104-发展与改革事务科目27万元,较上年减少107万元,下降79.9%。
3.20105-统计信息事务科目110万元,较上年增加33万元,增长42.9%。
4.20106-财政事务科目722万元,较上年增加492万元,增长213.9%。
5.20107-税收事务科目289万元,较上年减少1022万元,下降78%。
6.20108-审计事务科目128万元,较上年增加42万元,增长48.8%。
7.20110-人力资源事务科目1695元,较上年增加1381万元,增长439.8%。
8.20111-纪检监察事务科目60万元,较上年增加5万元,增长9.1%。
9.20113-商贸事务科目4440万元,较上年增加2770万元,增长165.9%。
10.20123-民族事务科目4万元,较上年增加4万元,增长100%。
11.20125-港澳台侨事务科目13万元,较上年增加1万元,增长1200%。
12.20126-档案事务科目30万元,较上年增加30万元,增长/% 13.20129-群众团体事务科目47万元,较上年增加22万元,增长88%。
14.20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目189万元,较上年增加1万元,增长0.5%。
15.20132-组织事务科目506万元,较上年减少860万元,下降63%。
16.20133-宣传事务科目276万元,较上年减少71万元,下降20.5%。
17.20134-统战事务科目47万元,较上年增加47万元,增长/%。
18. 20138-市场监督管理事务科目1150万元,较上年增加1150万元,增长100%。
19.20199-其他一般公共服务支出(款)科目111万元,较上年减少497万元,下降81.7%。
(二)204-公共安全支出科目6614万元,较上年增加1339万元,增长25.4%。其中:
1.20402-公安科目3083万元,较上年减少665万元,下降17.7%。
2.20405-法院科目800万元,较上年增长800万元,增长100%。
3.20406-司法科目155万元,较上年增加6万元,增长4%。
4.20409-国家保密科目15万元,较上年增加10万元,增长200%。
5.20499-其他公共安全支出(款)科目2561万元,较上年增加2187万元,增长584.8%。
(三) 205-教育支出科目63848万元,较上年增加45415万元,增长246.4%。其中:
1.20501-教育管理事务科目188万元,较上年减少922万元,下降83%。
2.20502-普通教育科目56502万元,较上年增加41741万元,增长275.9%。
3.20503-职业教育科目1543万元,较上年增加124万元,增长8.7%。
4. 20507-特殊教育科目3万元,较上年增加3万元,增长100%。
5.20509-教育费附加安排的支出科目5606万元,较上年增加4736万元,增长544.4%。
6.20599-其他教育支出(款)科目6万元,较上年增加6万元,增长/%。
(四)206-科学技术支出科目30099万元,较上年增加11888万元,增长65.3%。其中:
1.20601-科学技术管理事务科目13万元,较上年增加3万元,增长30%。
2.20603-应用研究科目376万元,较上年增加376万元,增长100%。
3.20604-技术研究与开发科目5065万元,较上年减少6134万元,下降54.8%。
4.20605-科技条件与服务科目1928万元,较上年增加209万元,增长12.2%。
5.20699-其他科学技术支出(款)科目22717万元,较上年增加17464万元,增长332.5%。
(五)207-文化体育与传媒支出科目477万元,较上年减少372万元,下降43.8%。其中:
1.20701-文化和旅游科目336万元,较上年减少462万元,下降57.9%。
2.20702-文物科目93万元,较上年增加73万元,增长365%。
3.20703-体育科目37万元,较上年增加15万元,增长68.2%。
4.20708-广播电视科目11万元,较上年增加2万元,增长22.2%。
(六)208-社会保障和就业支出科目7946万元,较上年增加1148万元,增长16.9%。其中:
1.20801-人力资源和社会保障管理事务科目84万元,较上年减少86万元,下降50.6%。
2.20802-民政管理事务科目2763万元,较上年减少874万元,下降24%。
3.20805-行政事业单位离退休科目1952万元,较上年增加1200万元,增长159.6%。
4.20807-就业补助科目81万元,较上年增加67万元,增长478.6%。
5.20810-社会福利科目2万元,较上年增加2万元,增长100%。
6.20811-残疾人事业科目494万元,较上年减少59万元,下降10.7%。
7.20826-财政对基本养老保险基金的补助科目2026万元,较上年增加2026万元,增长100%。
8.20828-退役军人管理事务科目116万元,较上年增加116万元,增长100%
9.20899-其他社会保障和就业支出(款)科目428万元,较上年减少1199万元,下降73.7%。
(七)210-医疗卫生与计划生育支出科目6391万元,较上年增加1715万元,增长36.7%。其中:
1.21001-卫生健康管理事务科目88万元,较上年减少38万元,下降30.2%。
2.21003-基层医疗卫生机构科目2036万元,较上年增加622万元,增长44%。
3.21004-公共卫生科目22万元,较上年减少400万元,下降94.8%。
4.21007-计划生育事务科目2140万元,较上年增加307万元,增长16.7%。
5.21011-行政事业单位医疗科目76万元,较上年减少4万元,下降5%。
6.21012-财政对基本养老保险基金的补助科目1948万元,较上年增加1948万元,增长100%。
7. 21013-医疗救助科目81万元,较上年增加81万元,增长100%。
(八)211-节能环保支出科目1704万元,较上年增加699万元,增长69.6%。其中:
1.21101-环境保护管理事务科目10万元,较上年减少118万元,下降92.2%。
2.21103-污染防治科目735万元,较上年减少94万元,下降11.3%。
3.21104-自然生态保护科目335万元,较上年增加366万元,增长/%。
4.21110-能源节约利用(款)科目40万元,较上年增加40万元,增长/%。
5.21199-其他节能环保支出(款)科目584万元,较上年增加584万元,增长/%。
(九)212-城乡社区支出科目34563万元,较上年减少58808万元,下降63%。其中:
1.21201-城乡社区管理事务科目3672万元,较上年增加1894万元,增长106.5%。
2.21202-城乡社区规划与管理(款)科目341万元,较上年减少1429万元,下降80.7%。
3.21203-城乡社区公共设施科目5395万元,较上年减少12965万元,下降70.6%。
4.21205-城乡社区环境卫生(款)科目2245万元,较上年增加428万元,增长23.6%。
5.21206-建设市场管理与监督(款)科目23万元,较上年减少7万元,下降23.3%。
6.21299-其他城乡社区支出(款)科目22887万元,较上年减少46729万元,下降67.1%。
(十)213-农林水支出科目4277万元,较上年减少271万元,下降6%。其中:
1.21301-农业农村科目1201万元,较上年增加286万元,增长31.3%。
2.21302-林业和草原科目691万元,较上年减少991万元,下降58.9%。
3.21303-水利科目1489万元,较上年增加585万元,增长64.7%。
4.21307-农村综合改革科目788万元,较上年增加137万元,增长21%。
5.21399-其他农林水支出(款)科目108万元,较上年减少282万元,下降72.3%。
(十一)214-交通运输支出科目623万元,较上年增加409万元,增长191.1%。其中:
1.21401-公路水路运输科目575万元,较上年增加409万元,增长246.4%。
2.21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目15万元,较上年减少0万元,下降/%。
3.21499-其他交通运输支出(款)科目33万元,较上年减少0万元,下降/%。
(十二)215-资源勘探信息等支出科目2798万元,较上年减少898万元,下降24.3%。其中:
1.21505-工业和信息产业监管科目1000万元,较上年增加1000万元,增长/%。
2.21508-支持中小企业发展和管理支出科目1290元,较上年增加704万元,增长/%。
3.21599-其他资源勘探信息等支出(款)科目508万元,较上年减少1896万元,下降78.9%。
(十三)216-商业服务业等支出科目999万元,较上年减少154万元,下降13.4%。其中:
1.21602-商业流通事务科目2万元,较上年减少53万元,下降103.9%。
2.21606-涉外发展服务支出科目997万元,较上年增加613万元,增长159.6%。
(十四)220-自然资源海洋气象等支出科目1966万元,较上年增加1139万元,增长137.7%。其中:
1.22001-自然资源事务科目1966万元,较上年增加1139万元,增长137.7%。
(十五)221-住房保障支出科目1292万元,较上年减少1014万元,下降44%。其中:
1.22102-住房改革支出科目1292万元,较上年减少1014万元,下降44%。
(十六)224-灾害防治及应急管理支出科目490万元,为2019年新增科目。其中:
1.22401-应急管理事务科目190万元,为2019年新增科目
2.22402-消防事务科目300万元,为2019年新增科目
(十七)229-其他支出科目3479万元,较上年增加843万元,增长32%。其中:
1.22999-其他支出(款)科目3479万元,较上年增加843万元,增长32%。
二、财政转移支付安排情况
2019年度高新区对下税收返还和转移支付决算数为0万元,比2018年度减少0万元,下降/%。具体情况如下:
(一)一般性转移支付
2019年度高新区对下一般转移支付决算数为0万元,比2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)/%。
(二)专项转移支付
2019年度高新区对下专项转移支付预算数为0万元,比2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)/%。
(三)税收返还
2019年度高新区对下税收返还预算数为0万元,比2018年度执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。具体情况如下(分项目表述):
1.增值税返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无增值税返还。
2.消费税返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无消费税返还。
3.所得税基数返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无所得税基数返还。
4.成品油税费改革税收返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无成品油税费改革税收返还。
三、举借政府债务情况
2019年,全区新增政府债务限额0万元,实际发行新增债券0万元(一般债券0万元,专项债券0万元)。截至2019年底,全区政府债务余额0万元(一般债务0万元,专项债务0万元);区本级政府债务余额0万元(一般债务0万元,专项债务0万元),债务余额严格控制在上级核定的限额0万元内。
四、预算绩效开展情况
2019年,区财政部门对等0个领域0个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金0万元。其中,绩效等级达到“优”的有0项,达到“良”的有0项,评为“合格”的有0项。主要是各部门无专职财务人员,部门预算绩效评价无法开展。
扫一扫在手机上查看当前页面