一、高新区本级一般公共预算支出说明
2023年度高新区一般公共预算支出数为256467万元,比2022年度增加18765万元,增长7.89%。具体情况如下:
(一)201-一般公共服务支出科目2668万元,较上年减少36320万元,下降93.16%。其中:
1.20103-政府办公厅(室)及相关机构事务10889万元,较上年增加2763万元,增长34%。
2.20104-发展与改革事务科目665万元,较上年减少4万元,下降0.6%。
3.20105-统计信息事务科目60万元,较上年增加47万元,增长361.54%。
4.20106-财政事务科目-17222万元,较上年减少37424万元,下降185.25%。
5.20107-税收事务科目1100万元,较上年增加100万元,增长10%。
6.20108-审计事务科目50万元,较上年下降62万元,下降55.36%。
7.20111-纪检监察事务科目250万元,较上年减少82万元,下降24.7%。
8.20113-商贸事务科目1617万元,较上年增加237万元,增长17.17%。
9.20114-知识产权事务科目500万元,较上年减少2366万元,下降32.07%。
10.20123-民族事务科目5万元,较上年增加5万元,增长/%。
11.20125-港澳台事务科目16万元,较上年增加12万元,增长300%。
12.20126-档案事务科目14万元,较上年减少60万元,下降81.08%。
13.20129-群众团体事务科目490万元,较上年增长280万元,增长133.33%。
14.20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目234万元,较上年增长33万元,增长16.42%。
15.20132-组织事务科目1316万元,较上年增加130万元,增长10.96%。
16.20133-宣传事务科目704万元,较上年增加160万元,增长29.41%。
17.20134-统战事务科目70万元,较上年减少24万元,下降25.53%。
18.20136-其他共产党事务支出科目8万元,较上年减少2万元,下降20%。
19.20138-市场监督管理事务科目1754万元,较上年增加569万元,增长48.02%。
20.20199-其他一般公共服务支出(款)科目148万元,较上年减少2750万元,下降94.89%。
(二)203-国防支出科目8万元,较上年减少46万元,下降85.19%。其中:
1.20306-国防动员科目8万元,较上年减少26万元,下降76.47%
(三)204-公共安全支出科目5313万元,较上年增加1956万元,增长58.27%。其中:
1.20402-公安科目3181万元,较上年增加1649万元,增长107.54%。
2.20408-强制隔离戒毒科目137万元,较上年增加2万元,增长1.48%
3.20409-国家保密科目321万元,较上年增加312万元,增长3466.67%。
4.20499-其他公共安全支出(款)科目1674万元,较上年增加80万元,增长5.02%。
(四) 205-教育支出科目69325万元,较上年增加7306万元,增长11.78%。其中:
1.20501-教育管理事务科目4491万元,较上年增加2467万元,增长121.89%。
2.20502-普通教育科目58584万元,较上年增加7266万元,增长14.16%。
3.20503-职业教育科目2606万元,较上年减少2548万元,下降49.44%。
4. 20507-特殊教育科目5万元,较上年减少2万元,下降28.57%。
5.20509-教育费附加安排的支出科目3471万元,较上年增加772万元,增长28.6%。
6.20599-其他教育支出(款)科目168万元,较上年减少649万元,下降79.44%。
(五)206-科学技术支出科目11956万元,较上年减少8970万元,下降42.87%。其中:
1.20601-科学技术管理事务科目10万元,较上年增加670万元,增长101.52%。
2.20604-技术研究与开发科目1077万元,较上年减少1428万元,下降57.01%。
3.20605-科技条件与服务科目1879万元,较上年减少364万元,下降16.23%。
4.20699-其他科学技术支出(款)科目8990元,较上年减少5462万元,下降37.79%。
(六)207-文化旅游体育与传媒支出科目1329万元,较上年增加295万元,增长28.53%。其中:
1.20701-文化和旅游科目847万元,较上年增加123万元,增长16.99%。
2.20702-文物科目250万元,较上年增加126万元,增长101.61%。
3.20703-体育科目178万元,较上年增加105万元,增长143.84%。
4.20708-广播电视科目13万元,较上年减少60万元,下降82.19%。
5.20799-其他文化旅游体育与传媒支出科目41万元,较上年增加1万元,增长2.5%。
(七)208-社会保障和就业支出科目20688万元,较上年增加1728万元,增长9.11%。其中:
1.20801-人力资源和社会保障管理事务科目6774万元,较上年增加3461万元,增长104.47%。
2.20802-民政管理事务科目3464万元,较上年增加1077万元,增长45.12%。
3.20805-行政事业单位离退休科目5147万元,较上年增加716万元,增长16.16%。
4.20807-就业补助科目909万元,较上年增加841万元,增长1236.76%。
5.20808-抚恤科目-158万元,较上年减少-127万元,下降409.68%
6.20809-退役安置科目7万元,较上年增加8万元,增长800%。
7.20810-社会福利科目48万元,较上年减少115万元,下降70.55%。
8.20811-残疾人事业科目482万元,较上年减少61万元,下降11.23%。
9.20820-临时救助科目4万元,较上年增加2万元,增长100%。
10.20826-财政对基本养老保险基金的补助科目3288万元,较上年减少3931万元,下降54.45%。
11.20828-退役军人管理事务科目129万元,较上年增加95万元,增长279.41%
12.20899-其他社会保障和就业支出(款)科目594万元,较上年减少185万元,下降23.75%。
(八)210-卫生健康支出科目19103万元,较上年增加6374万元,增长50.07%。其中:
1.21001-卫生健康管理事务科目222万元,较上年减少30万元,下降11.9%。
2.21003-基层医疗卫生机构科目1818万元,较上年减少30万元,下降1.62%。
3.21004-公共卫生科目7880万元,较上年增加2422万元,增长44.38%。
4.21007-计划生育事务科目3464万元,较上年增加1365万元,增长65.03%。
5.21011-行政事业单位医疗科目1032万元,较上年增加112万元,增长12.17%。
6.21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目4504万元,较上年增加2044万元,增长83.09%。
7.21013-医疗救助科目182万元。较上年减少2万元,下降1.09%。
8.21014优抚对象医疗科目-3万元,较上年减少489万元,下降99.39%。
9.21099-其他卫生健康支出科目4万元,较上年增加4万元,增长%。
(九)211-节能环保支出科目3599万元,较上年增加709万元,增长24.53%。其中:
1.21101-环境保护管理事务科目11万元,较上年减少32万元,下降74.42%。
2.21102-环境监测与监察科目31万元,较上年减少31万元,下降50%。
3.21103-污染防治科目958万元,较上年减少474万元,下降33.1%。
4.21104-自然生态保护科目100万元,2022年未有执行数。
21110-能源节约利用(款)科目16万元,较上年增加1万元,增长6.67%。
5.21199-其他节能环保支出(款)科目2483万元,较上年增加1145万元,增长85.58%。
(十)212-城乡社区支出科目83653万元,较上年增加34363万元,增长69.72%。其中:
1.21201-城乡社区管理事务科目4283万元,较上年增加370万元,增长9.46%。
2.21202-城乡社区规划与管理(款)科目636万元,较上年减少67万元,下降9.53%。
3.21203-城乡社区公共设施科目8338万元,较上年增加6567万元,增长370.81%。
4.21205-城乡社区环境卫生(款)科目3575万元,较上年减少337万元,下降8.61%。
5.21206-建设市场管理与监督(款)科目16万元,较上年增加11万元,增长220%。
6.21299-其他城乡社区支出(款)科目66805万元,较上年增加27819万元,增长71.36%。
(十一)213-农林水支出科目4816万元,较上年增加652万元,增长15.66%。其中:
1.21301-农业农村科目2443万元,较上年增加1128万元,增长85.78%。
2.21302-林业和草原科目175万元,较上年减少336万元,下降65.75%。
3.21303-水利科目1146万元,较上年减少3万元,下降0.26%。
4.21305-巩固脱贫衔接乡村振兴科目142万元,较上年减少72万元,下降33.64%。
5.21307-农村综合改革科目820万元,较上年增加29万元,增长3.67%。
6.21308-普惠金融发展支出科目66万元,较上年增加31万元,增长88.57%。
7.21399-其他农林水支出(款)科目24万元,较上年减少125万元,下降83.89%。
(十二)214-交通运输支出科目2467万元,较上年增加1653万元,增长203.07%。其中:
1.21401-公路水路运输科目596万元,较上年增加99万元,增长19.92%。
2.21499-其他交通运输支出(款)科目1871万元,较上年增加1554万元,增长490.22%。
(十三)215-资源勘探信息等支出科目15859万元,较上年增加9792万元,增长161.4%。其中:
1.215002-制造业科目-21万元,比上年增加1819万元,增长/%
2.21505-工业和信息产业监管科目436万元,较上年减少1050万元,下降70.66%。
3.21508-支持中小企业发展和管理支出科目11784元,较上年增加5792万元,增长96.66%。
4.21599-其他资源勘探信息等支出(款)科目3660万元,较上年增加3231万元,增长753.15%。
(十四)216-商业服务业等支出科目442万元,较上年增加239万元,增长117.73%。其中:
1.21602-商业流通事务科目6万元,较上年增加536万元,增长/%。
2.21606-涉外发展服务支出科目436万元,较上年减少236万元,下降35.12%。
(十五)217-金融支出科目8334万元,较上年增加6384万元,增长327.38%。其中:
1.21799-其他金融支出科目8334万元,较上年增加6384万元,增长327.38%。
(十六)220-自然资源海洋气象等支出科目2136万元,较上年减少287万元,下降11.84%。其中:
1.22001-自然资源事务科目2136万元,较上年减少287万元,下降11.84%。
(十七)221-住房保障支出科目3230万元,较上年减少3260万元,下降50.23%。其中:
1.22101-保障性安居工程支出科目940万元,较上年减少3879万元,下降80.49%。
2.22102-住房改革支出科目2290万元,较上年增加619万元,增长37.04%。
(十八)224-灾害防治及应急管理支出科目1211万元,较上年增加482万元,增长66.12%。其中:
1.22401-应急管理事务科目549万元,较上年减少168万元,下降23.43%。
2.22402-消防事务科目600万元,2022年未有执行数。
3.22407-自然灾害救灾及恢复重建支出50万元,较上年增加48万元,增长2400%。
4.22499-其他灾害防治及应急管理支出(款)12万元,2022年未有执行数。
(十九)229-其他支出科目330元,较上年减少4285万元,下降92.85%。其中:
1.22999-其他支出(款)科目330元,较上年减少4285万元,下降92.85%。
二、财政转移支付安排情况
2023年度高新区对下税收返还和转移支付决算数为0万元,比2022年度减少0万元,下降/%。具体情况如下:
(一)税收返还
2023年度高新区对下税收返还预算数为0万元,比2022年度执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。具体情况如下(分项目表述):
1.所得税基数返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无所得税基数返还。
2.成品油税费改革税收返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无成品油税费改革税收返还。
3.增值税返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无增值税返还。
4.消费税返还预算数0万元,较执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。主要原因是无消费税返还。
5.增值税“五五分享”税收返还支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无增值税“五五分享”税收返还。
(二)一般性转移支付
2023年度高新区对下一般转移支付决算数为0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)/%。
(三)专项转移支付
2023年度高新区对下专项转移支付预算数为0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)/%。
三、举借政府债务情况
上级未核定我区债务限额,我区债务余额并入闽侯县统一公开。
(一)政府债务规模情况
2023年,省财政核定我区政府债务限额××亿元,其中,一般债务××亿元,专项债务××亿元。截至2023年末我区政府债务余额××亿元,其中:一般债务××亿元、专项债务××亿元,严格控制在核定的限额之内。
本级政府债务限额××亿元,其中,一般债务××亿元,专项债务××亿元。截至2023年末,政府债务余额××亿元,其中:一般债务××亿元、专项债务××亿元,严格控制在核定的限额之内。
(二)政府债务期限结构情况
我区2023年末政府债务余额中,2023年到期××亿元,占××%;2023年到期××亿元,占××%;2025年到期××亿元,占××%;2026年到期××亿元,占××%;2027年到期的××亿元,2028及以后年度到期××亿元,占××%。
本级××年末政府债务余额中,××年到期××亿元,占××%;××年到期××亿元,占××%;××年到期××亿元,占××%;××年到期××亿元,占××%;××年及以后年度到期××亿元,占××%。
(三)政府债券发行使用情况
2023年,我区由省级代为发行发行地方政府债券××亿元。其中:新增政府债券××亿元,用于××等;再融资债券××亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。
本级举借新增地方政府债券××亿元,用于××等。本级举借再融资债券××亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。
(四)政府债务还本付息情况
2023年,我区偿还政府债券本息××亿元,其中:本金××亿元、利息××亿元。
本级偿还政府债券本息××亿元,其中:本金××亿元、利息××亿元。
四、预算绩效开展情况
2023年度高新区严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查,组织0个项目开展事前绩效评估,经审核,0个项目予以立项;0个项目按规定设置绩效目标,并随同部门预算同步批复。二是组织0个项目开展事中绩效监控。三是组织0个部门开展绩效自评;区财政部门对0个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金0万元,经评价,等级“优”的有0项,“良”的有0项,“中”的有0项,“差”的有0项;《财政评价报告》详见附件。
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